2019-005045 | SERVICIO | SUMINISTRO AGUA | 01/04/2019 | B42207449 | SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA AGUAS DE SORIA | 82.51 | 90.76 |
2019-005046 | SERVICIO | SUMINISTRO AGUA | 01/04/2019 | B42207449 | SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA AGUAS DE SORIA | 253.73 | 279.11 |
2019-005070 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 01/04/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 138.50 | 167.59 |
2019-005072 | SERVICIO | DOMINIOS INTERNET | 01/04/2019 | B84948736 | ACENS TECHNOLOGIES S.L.U. | 31.97 | 38.68 |
2019-005073 | SERVICIO | DOMINIOS INTERNET | 01/04/2019 | B84948736 | ACENS TECHNOLOGIES S.L.U. | 11.99 | 14.51 |
2019-005076 | SERVICIO | MANTENIMIENTO ASCENSOR | 01/04/2019 | A50001726 | SCHINDLER S.A. | 519.54 | 628.64 |
2019-005089 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 01/04/2019 | 16796740R | BLANCO SABORES DE SORIA (CARMEN ROMERA) | 135.90 | 149.50 |
2019-005112 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/04/2019 | A82581638 | XTRA TELECOM S.L.U. | 39.90 | 48.28 |
2019-007104 | SERVICIO | SUMINISTRO AGUA | 01/04/2019 | B42207449 | SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA AGUAS DE SORIA | 253.73 | 279.11 |
2019-005084 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 02/04/2019 | 44914438S | FRANCISCO JAVIER REYES MUÑOZ | 1,700.00 | 1,802.00 |
2019-005111 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 02/04/2019 | A80185051 | VOLKSWAGEN RENTING S.A. | 620.34 | 750.61 |
2019-005130 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 02/04/2019 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 140.00 | 169.40 |
2019-005096 | SERVICIO | TELEFONÍA | 03/04/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 142.29 | 172.17 |
2019-005121 | SERVICIO | GASTOS VARIOS | 03/04/2019 | B09508391 | TROFEOS BURGOS S.L. | 60.69 | 73.43 |
2019-005086 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 04/04/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 86.80 | 86.80 |
2019-005098 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/04/2019 | B47560131 | EYLO HOTELES S.L.U. (HOTEL GAREUS) | 191.82 | 211.00 |
2019-005168 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 04/04/2019 | W0184081H | AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | 47.10 | 56.99 |
2019-005085 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 05/04/2019 | 16798059D | JOSE ANTONIO ROYO SANZ | 520.71 | 531.13 |
2019-005092 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/04/2019 | 16795034C | JOSE ANTONIO MORENO CABALLERO | 228.00 | 250.80 |
2019-005093 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 05/04/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 116.89 | 141.44 |
2019-005095 | SERVICIO | TELEFONÍA | 05/04/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 59.42 | 71.90 |
2019-005097 | SERVICIO | TELEFONÍA | 05/04/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 546.07 | 660.76 |
2019-005102 | SUMINISTRO | COMPRA MATERIAL VARIOS | 05/04/2019 | B42141176 | SORIADIS S.L. | 18.06 | 21.85 |
2019-005114 | SUMINISTRO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 05/04/2019 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 268.65 | 325.07 |
2019-005131 | SERVICIO | COMPRA MATERIAL VARIOS | 05/04/2019 | B02393346 | CUERDAS VALERO S.L. | 60.00 | 72.60 |
2019-005169 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/04/2019 | 71532369T | JOSE ANGEL MARTINEZ MARTIN | 214.88 | 260.01 |
2019-005119 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/04/2019 | B01534650 | HOTISUELA S.L. (ABBA HOTELS BURGOS) | 1,027.24 | 1,242.96 |
2019-005119 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/04/2019 | B01534650 | HOTISUELA S.L. (ABBA HOTELS BURGOS) | 928.27 | 1,021.10 |
2019-005120 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/04/2019 | B01534650 | HOTISUELA S.L. (ABBA HOTELS BURGOS) | 2,514.33 | 2,765.76 |
2019-005109 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/04/2019 | G18450478 | FUNDACION INDEX | 120.00 | 120.00 |
2019-005228 | SUMINISTRO | MATERIAL DIDÁCTICO | 08/04/2019 | G79365748 | SEMICYUC | 240.00 | 249.60 |
2019-005234 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/04/2019 | G79365748 | SEMICYUC | 60.00 | 60.00 |
2019-005100 | SUMINISTRO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 09/04/2019 | B73347494 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L.U. | 954.34 | 1,154.75 |
2019-005115 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 09/04/2019 | A28861326 | ALBIE S.A. | 114.00 | 125.40 |
2019-005101 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/04/2019 | B37536794 | RC MARES VIRTUALES S.L. | 4,000.00 | 4,840.00 |
2019-005106 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/04/2019 | B42211805 | SORIANA DE RESTAURACION S.L (LA TABERNA DEL KIOSKO) | 132.73 | 146.00 |
2019-005108 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/04/2019 | B42193599 | RAMOS Y REMEDIOS S.L. (RESTAURANTE LA CEPA) | 103.64 | 114.00 |
2019-005110 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/04/2019 | B47613591 | OPTIMA COMUNICACION Y PROTOCOLO S.L. | 586.78 | 710.00 |
2019-005123 | SUMINISTRO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 10/04/2019 | B47413844 | INFORMATICA IMAZ & MATE S.L. | 1,778.51 | 2,152.00 |
2019-005118 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 11/04/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 26.67 | 32.27 |
2019-005125 | SUMINISTRO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 11/04/2019 | W0184081H | AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | 549.84 | 665.31 |
2019-005311 | SERVICIO | GESTIÓN DE PATENTES | 12/04/2019 | B83049189 | CLARKE, MODET Y CIA S.L. | 690.00 | 842.78 |
2019-005116 | SERVICIO | CUOTAS ASOCIACIONES | 15/04/2019 | G47662317 | CLUSTER DE SALUD DE CASTILLA Y LEON. BIOTECYL | 1,000.00 | 1,000.00 |
2019-005117 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/04/2019 | B40238925 | INSTITUTO DE FORMACION EN EMERGENCIAS (INFOREMER) | 300.00 | 300.00 |
2019-005298 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/04/2019 | B47311220 | HOSTAL SARDON S.L. | 50.00 | 55.00 |
2019-005129 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 17/04/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 4.00 | 4.00 |
2019-005127 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/04/2019 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 74.71 | 90.40 |
2019-005128 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/04/2019 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 45.70 | 55.30 |
2019-005122 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 22/04/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 86.80 | 86.80 |
2019-005178 | SERVICIO | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 22/04/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 79.80 | 96.56 |
2019-005134 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 24/04/2019 | 09321239Y | DAVID CESAR NORIEGA GONZALEZ | 3,980.00 | 4,218.80 |
2019-005177 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/04/2019 | A47300892 | PREDIO 10 S.A. (HOTEL RIO HORTEGA) | 70.45 | 77.50 |
2019-005135 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 25/04/2019 | B86081429 | AIRMEDICAL PRODUCTS | 4,050.56 | 4,901.18 |
2019-005144 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/04/2019 | GB376766987 | JOHN WILEY AND SONS LTD. | 1,504.57 | 1,504.57 |
2019-005179 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 25/04/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
2019-005180 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 25/04/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 2.30 | 2.30 |
2019-005444 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/04/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 902.00 | 902.00 |
2019-005132 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 26/04/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
2019-005133 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 26/04/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
2019-005136 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/04/2019 | 07829423Q | CONSTANTINO SANCHEZ MAYORAL | 272.70 | 300.00 |
2019-005137 | SERVICIO | ASESORAMIENTO JURÍDICO | 26/04/2019 | B37334133 | ALT ADVOCATI S.L. | 200.00 | 242.00 |
2019-005138 | SUMINISTRO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 26/04/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 797.78 | 965.31 |
2019-005140 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/04/2019 | B37524535 | HERMANOS CARABIAS REST. S.L.U. (REST. GASTROBAR OVEJERO) | 840.00 | 924.00 |
2019-005147 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/04/2019 | E37411774 | ALMAPARA C.B. (BAR-RESTAURANTE JERO) | 1,854.40 | 2,039.84 |
2019-005171 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/04/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 200.95 | 221.05 |
2019-005171 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/04/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 34.44 | 41.67 |
2019-005172 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 26/04/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
2019-005173 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/04/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 90.55 | 99.60 |
2019-005173 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/04/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 15.31 | 18.52 |
2019-005223 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/04/2019 | B01534668 | SALAMO HOTEL S.L. | 90.91 | 100.00 |
2019-005224 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/04/2019 | B01534668 | SALAMO HOTEL S.L. | 90.91 | 100.00 |
2019-005225 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/04/2019 | B01534668 | SALAMO HOTEL S.L. | 90.91 | 100.00 |
2019-005244 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/04/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 45.27 | 49.80 |
2019-005244 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/04/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 7.65 | 9.26 |
2019-005254 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/04/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 39.82 | 43.80 |
2019-005254 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/04/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 7.65 | 9.26 |
2019-005142 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/04/2019 | B24080632 | VIAJES MORALES S.L. | 831.82 | 915.00 |
2019-005143 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/04/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 5,585.55 | 5,585.55 |
2019-005185 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 29/04/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | -22.64 | -24.90 |
2019-005141 | SUMINISTRO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 30/04/2019 | B73347494 | PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA S.L.U. | 326.24 | 394.75 |
2019-005146 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 30/04/2019 | A79206223 | LYRECO ESPAÑA S.A. | 86.45 | 104.60 |
2019-005148 | SUMINISTRO | APROVISIONAMIENTOS | 30/04/2019 | B02393346 | CUERDAS VALERO S.L. | 432.00 | 522.72 |
2019-005150 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/04/2019 | A61895371 | ISS FACILITY SERVICES S.A. | 798.00 | 877.80 |
2019-005151 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/04/2019 | A61895371 | ISS FACILITY SERVICES S.A. | 627.27 | 690.00 |
2019-005152 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 30/04/2019 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U. | 253.68 | 306.95 |
2019-005153 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/04/2019 | | CONFERENCE PARTNERS LTD. | 590.00 | 590.00 |
2019-005156 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/04/2019 | B87576732 | LEONARDO HOTEL MADRID CITY CENTER | 62.73 | 69.00 |
2019-005157 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/04/2019 | B82516600 | SEUR GEOPOST S.L.U. | 13.04 | 15.78 |
2019-005158 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 30/04/2019 | B42124065 | GAS HOME S.L. | 417.53 | 505.21 |
2019-005159 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/04/2019 | 16810139Z | ROBERTO PEÑA VALTUEÑA | 265.00 | 280.90 |
2019-005160 | SUMINISTRO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 30/04/2019 | W0184081H | AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | 421.48 | 509.99 |
2019-005162 | SUMINISTRO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 30/04/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 507.66 | 614.27 |
2019-005174 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 30/04/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 40.09 | 44.10 |
2019-005175 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 30/04/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 36.14 | 39.75 |
2019-005176 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/04/2019 | 16810139Z | ROBERTO PEÑA VALTUEÑA | 293.00 | 354.53 |
2019-005188 | SERVICIO | GASTOS DE LIMPIEZA | 30/04/2019 | B42012757 | LIMPIEZAS URBION S.L. | 1,201.65 | 1,454.00 |
2019-005218 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 30/04/2019 | 71119219E | JAVIER FIDALGO HERNANDEZ (GAMAZO 11 REPROGRAFIA) | 41.32 | 50.00 |
2019-005277 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 30/04/2019 | 09323105D | CARLOS PEREZ GUTIERREZ (GRAFICAS MULTICOPY) | 126.71 | 153.32 |
2019-005164 | SERVICIO | DOMINIOS INTERNET | 01/05/2019 | B84948736 | ACENS TECHNOLOGIES S.L.U. | 4.99 | 6.04 |
2019-005271 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/05/2019 | A82581638 | XTRA TELECOM S.L.U. | 39.90 | 48.28 |
2019-005139 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 02/05/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 86.80 | 86.80 |
2019-005145 | SERVICIO | MANTENIMIENTO CALEFACCIÓN | 02/05/2019 | B42116921 | ELECTRICIDAD J. ISLA S.L. | 118.18 | 143.00 |
2019-005264 | SUMINISTRO | CONSUMIBLES INFORMÁTICA | 02/05/2019 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 225.20 | 272.49 |
2019-005161 | SERVICIO | ASESORAMIENTO JURÍDICO | 03/05/2019 | B47522628 | PRODACYL S.L.U. | 637.50 | 771.38 |
2019-005165 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/05/2019 | 16796740R | BLANCO SABORES DE SORIA (CARMEN ROMERA) | 636.36 | 700.00 |
2019-005245 | SERVICIO | TELEFONÍA | 03/05/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 142.15 | 172.00 |
2019-005163 | SERVICIO | DOMINIOS INTERNET | 05/05/2019 | B84948736 | ACENS TECHNOLOGIES S.L.U. | 11.99 | 14.51 |
2019-005170 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 05/05/2019 | 16798059D | JOSE ANTONIO ROYO SANZ | 520.71 | 531.13 |
2019-005186 | SERVICIO | TELEFONÍA | 05/05/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 543.04 | 657.09 |
2019-005187 | SERVICIO | TELEFONÍA | 05/05/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 59.42 | 71.90 |
2019-005154 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/05/2019 | B47613591 | OPTIMA COMUNICACION Y PROTOCOLO S.L. | 330.56 | 400.00 |
2019-005155 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 06/05/2019 | 44914438S | FRANCISCO JAVIER REYES MUÑOZ | 1,600.00 | 1,696.00 |
2019-005167 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/05/2019 | G47382056 | FUNDACION GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 622.88 | 753.68 |
2019-005181 | SERVICIO | DOMINIOS INTERNET | 06/05/2019 | B84948736 | ACENS TECHNOLOGIES S.L.U. | 39.96 | 48.35 |
2019-005182 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 06/05/2019 | B42124065 | GAS HOME S.L. | 1,519.34 | 1,838.40 |
2019-005190 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/05/2019 | B37471497 | PLAZA MAYOR DE HOSTELERIA 2008 S.L.U. (LAS TAPAS DE GONZALO) | 226.91 | 249.60 |
2019-005191 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/05/2019 | B37497492 | POETA IGLESIAS DE HOSTELERIA S.L.U. | 499.09 | 549.00 |
2019-005192 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/05/2019 | R3700047H | UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA | 619.84 | 750.00 |
2019-005220 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/05/2019 | B01534668 | SALAMO HOTEL S.L. | 157.25 | 172.98 |
2019-005236 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/05/2019 | B01534668 | SALAMO HOTEL S.L. | 758.24 | 834.06 |
2019-005273 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/05/2019 | A28229813 | VIAJES EL CORTE INGLES S.A. | 206.61 | 250.00 |
2019-005189 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO LABORATORIO | 08/05/2019 | A28063485 | DRAGER MEDICAL HISPANIA S.A. | 10,370.00 | 12,547.70 |
2019-005214 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/05/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 2,328.90 | 2,328.90 |
2019-005166 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 09/05/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 4.60 | 4.60 |
2019-005193 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 09/05/2019 | B42212589 | CHAPISTERIA DUERO S.L. | 50.00 | 60.50 |
2019-005215 | SERVICIO | MATERIAL INFORMÁTICO | 09/05/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 69.68 | 84.31 |
2019-005183 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 10/05/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
2019-005184 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 10/05/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
2019-005227 | SERVICIO | GASTOS DE ADUANA | 10/05/2019 | A78258290 | INTERCOEX S.A. | 97.53 | 97.53 |
2019-005227 | SERVICIO | GASTOS DE ADUANA | 10/05/2019 | A78258290 | INTERCOEX S.A. | 130.45 | 157.84 |
2019-005247 | SUMINISTRO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 10/05/2019 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 297.36 | 359.81 |
2019-005216 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/05/2019 | 16810139Z | ROBERTO PEÑA VALTUEÑA | 104.00 | 110.24 |
2019-005217 | SERVICIO | MANTENIMIENTO SOFTWARE | 14/05/2019 | 71280977K | OSCAR HERNANDEZ SANTOS (CRYSTAL INSIDE) | 1,475.00 | 1,784.75 |
2019-005231 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 14/05/2019 | A80185051 | VOLKSWAGEN RENTING S.A. | 620.34 | 750.61 |
2019-005299 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/05/2019 | A47080734 | LA PARRILLA DE SAN LORENZO S.A. | 84.67 | 93.14 |
2019-005219 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 15/05/2019 | B42212589 | CHAPISTERIA DUERO S.L. | 44.68 | 54.06 |
2019-005221 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/05/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 844.50 | 844.50 |
2019-005221 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/05/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 8.68 | 10.50 |
2019-005222 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/05/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 162.82 | 179.10 |
2019-005222 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/05/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 9.92 | 12.00 |
2019-005226 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 15/05/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 11.90 | 11.90 |
2019-005243 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/05/2019 | 07847374G | ABELARDO BAREZ GARCIA | 1,000.00 | 1,000.00 |
2019-005320 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/05/2019 | E37538139 | FORMACION EN EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS C.B. | 615.60 | 615.60 |
2019-006173 | SERVICIO | SUMINISTROS LABORATORIO | 16/05/2019 | A79389920 | BIO RAD LABORATORIES S.A. | 556.20 | 673.00 |
2019-005263 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 17/05/2019 | 09321239Y | DAVID CESAR NORIEGA GONZALEZ | 3,980.00 | 4,218.80 |
2019-005235 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 18/05/2019 | B82140633 | WORTEN ESPAÑA DISTRIBUCION S.L. | 1,535.45 | 1,857.89 |
2019-005239 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/05/2019 | B24573909 | LA COLINA DE LA LLAMERA S.L. (AROI BIERZO PLAZA) | 836.36 | 920.00 |
2019-005240 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/05/2019 | B01476134 | HOTEL SEMA ALFONSO V DE LEON S.L. | 116.82 | 128.50 |
2019-005229 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/05/2019 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 45.70 | 55.30 |
2019-005230 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/05/2019 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 74.71 | 90.40 |
2019-005233 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 20/05/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
2019-005238 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/05/2019 | A28861326 | ALBIE S.A. | 204.00 | 224.40 |
2019-005241 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/05/2019 | B87157574 | VEGA DE AVILA S.L. | 2,656.68 | 2,922.35 |
2019-005241 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/05/2019 | B87157574 | VEGA DE AVILA S.L. | 250.00 | 302.50 |
2019-005242 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/05/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 466.61 | 466.61 |
2019-005242 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/05/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 48.22 | 53.04 |
2019-005242 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/05/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 5.48 | 6.63 |
2019-005269 | SERVICIO | SEGURIDAD | 20/05/2019 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 37.30 | 45.13 |
2019-005270 | SERVICIO | SEGURIDAD | 20/05/2019 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 446.00 | 539.66 |
2019-005246 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 21/05/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
2019-005248 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/05/2019 | B47649322 | EQUILIBRIO GOGAR S.L. (RESTAURANTE LOS ZAGALES) | 92.59 | 101.85 |
2019-005253 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/05/2019 | | ONE TO ONE S.A. | 350.00 | 350.00 |
2019-005409 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/05/2019 | A47080734 | LA PARRILLA DE SAN LORENZO S.A. | 198.26 | 218.09 |
2019-005250 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/05/2019 | 16796740R | BLANCO SABORES DE SORIA (CARMEN ROMERA) | 90.90 | 100.00 |
2019-005297 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/05/2019 | B47649322 | EQUILIBRIO GOGAR S.L. (RESTAURANTE LOS ZAGALES) | 605.41 | 665.95 |
2019-005364 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 22/05/2019 | 44431780N | DANIEL GARCIA CARNERO | 369.08 | 405.99 |
2019-005249 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/05/2019 | A47300892 | PREDIO 10 S.A. (HOTEL RIO HORTEGA) | 96.36 | 106.00 |
2019-005251 | SERVICIO | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 23/05/2019 | B42174094 | CS 24 SORIA S.L. | 744.05 | 900.30 |
2019-005265 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/05/2019 | G47712484 | ASOCIACION DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES Y VASCULITIS DE CASTILLA Y LEON | 1,980.00 | 1,980.00 |
2019-005267 | SUMINISTRO | CONSUMIBLES INFORMÁTICA | 23/05/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 48.30 | 58.44 |
2019-005268 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 23/05/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 8.93 | 10.81 |
2019-005272 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/05/2019 | B47560131 | EYLO HOTELES S.L.U. (HOTEL GAREUS) | 515.45 | 567.00 |
2019-005274 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/05/2019 | A28861326 | ALBIE S.A. | 126.50 | 139.15 |
2019-005283 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/05/2019 | G42002683 | FEDERACION DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES SORIANAS | 20.00 | 24.20 |
2019-005319 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 23/05/2019 | E37538139 | FORMACION EN EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS C.B. | 1,504.80 | 1,504.80 |
2019-005255 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 24/05/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
2019-005258 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 24/05/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
2019-005259 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 24/05/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
2019-005260 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 24/05/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
2019-005261 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 24/05/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
2019-005275 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/05/2019 | B37363355 | HOTELES HORUS S.L. (SERCOTEL HORUS ZAMORA) | 182.73 | 201.00 |
2019-005275 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/05/2019 | B37363355 | HOTELES HORUS S.L. (SERCOTEL HORUS ZAMORA) | 190.91 | 210.00 |
2019-005256 | SERVICIO | SERVICIO DE MUTUA | 26/05/2019 | B84527977 | CUALTIS S.L. UNIPERSONAL | 1,495.70 | 1,809.80 |
2019-005257 | SUMINISTRO | EQUIPAMIENTO LABORATORIO | 27/05/2019 | B66265349 | A TO Z INNOVATIVE SOLUTIONS S.L. (AZINSOL) | 11,344.40 | 13,726.80 |
2019-005266 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/05/2019 | A61895371 | ISS FACILITY SERVICES S.A. | 618.62 | 680.48 |
2019-005278 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/05/2019 | B47649322 | EQUILIBRIO GOGAR S.L. (RESTAURANTE LOS ZAGALES) | 48.23 | 53.05 |
2019-005291 | SERVICIO | ASESORAMIENTO JURÍDICO | 27/05/2019 | B37334133 | ALT ADVOCATI S.L. | 200.00 | 242.00 |
2019-005301 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/05/2019 | G82454406 | CONSEJO ESPAÑOL DE RESUCITACION CARDIOPULMONAR | 456.00 | 474.24 |
2019-005301 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/05/2019 | G82454406 | CONSEJO ESPAÑOL DE RESUCITACION CARDIOPULMONAR | 7.94 | 9.61 |
2019-005443 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/05/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 824.00 | 824.00 |
2019-005276 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 28/05/2019 | W0184081H | AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | 76.86 | 93.00 |
2019-005279 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/05/2019 | A47300892 | PREDIO 10 S.A. (HOTEL RIO HORTEGA) | 59.09 | 65.00 |
2019-005293 | SERVICIO | MATERIAL DE OFICINA | 29/05/2019 | E37316247 | IDEM FOTOCOPIAS C.B. | 78.00 | 94.38 |
2019-005318 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 29/05/2019 | E37538139 | FORMACION EN EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS C.B. | 1,162.80 | 1,162.80 |
2019-005280 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/05/2019 | A61895371 | ISS FACILITY SERVICES S.A. | 86.40 | 95.04 |
2019-005290 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/05/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 1,810.00 | 2,190.10 |
2019-005295 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/05/2019 | A47037080 | EL FIGON DE RECOLETOS S.A. | 157.82 | 173.60 |
2019-005351 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 30/05/2019 | W0281641A | LAERDAL MEDICAL AS | 2,375.00 | 2,873.75 |
2019-005282 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/05/2019 | 16810139Z | ROBERTO PEÑA VALTUEÑA | 89.00 | 94.34 |
2019-005284 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 31/05/2019 | A79206223 | LYRECO ESPAÑA S.A. | 544.12 | 658.39 |
2019-005285 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 31/05/2019 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U. | 324.44 | 392.57 |
2019-005286 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 31/05/2019 | B63389605 | ACTIO CREALOR CONSULTING S.L.U. | 2,712.50 | 3,282.13 |
2019-005287 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/05/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 44.89 | 49.38 |
2019-005287 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/05/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 20.66 | 25.00 |
2019-005288 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/05/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 100.27 | 110.30 |
2019-005288 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/05/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 7.65 | 9.26 |
2019-005289 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/05/2019 | 16810139Z | ROBERTO PEÑA VALTUEÑA | 275.00 | 291.50 |
2019-005292 | SERVICIO | MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA | 31/05/2019 | B42139717 | ITS DUERO S.L. | 396.16 | 479.35 |
2019-005300 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 31/05/2019 | B42124065 | GAS HOME S.L. | 397.33 | 480.77 |
2019-005302 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/05/2019 | B47681499 | ZITEC CONSULTORES S.L. | 4,920.00 | 5,953.20 |
2019-005307 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/05/2019 | 90-0133592 | ADDGENE INC. | 156.65 | 156.65 |
2019-005331 | SERVICIO | GASTOS DE LIMPIEZA | 31/05/2019 | B42012757 | LIMPIEZAS URBION S.L. | 1,201.65 | 1,454.00 |
2019-005363 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/05/2019 | 71119219E | JAVIER FIDALGO HERNANDEZ (GAMAZO 11 REPROGRAFIA) | 14.88 | 18.00 |
2019-005403 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/05/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 68.53 | 75.38 |
2019-005403 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/05/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 9.83 | 11.89 |
2019-005404 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/05/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 45.27 | 49.80 |
2019-005404 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/05/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 7.65 | 9.26 |
2019-005405 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/05/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 49.77 | 54.75 |
2019-005405 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 31/05/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 7.65 | 9.26 |
2019-005330 | SERVICIO | PRENSA | 01/06/2019 | B42213116 | NOTICIAS INDEPENDIENTES DE SORIA S.L.U. | 95.19 | 99.00 |
2019-005423 | SERVICIO | TELEFONÍA | 01/06/2019 | A82581638 | XTRA TELECOM S.L.U. | 54.51 | 65.96 |
2019-005294 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 03/06/2019 | B47791371 | ARMYMED S.L. | 14,550.00 | 17,605.50 |
2019-005310 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 03/06/2019 | B47716857 | CLINICA PLENUM S.L. | 14,500.00 | 14,500.00 |
2019-005321 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 03/06/2019 | W0184081H | AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | 384.30 | 465.00 |
2019-005333 | SUMINISTRO | CONSUMIBLES INFORMÁTICA | 03/06/2019 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 232.00 | 280.72 |
2019-005365 | SERVICIO | TELEFONÍA | 03/06/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 142.80 | 172.79 |
2019-005296 | SERVICIO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/06/2019 | 44914438S | FRANCISCO JAVIER REYES MUÑOZ | 1,800.00 | 1,908.00 |
2019-005306 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/06/2019 | IT02647311204 | CAVAZZA ANNA S.A.S. | 709.50 | 709.50 |
2019-005309 | SUMINISTRO | MATERIAL INFORMÁTICO | 04/06/2019 | W0184081H | AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | 193.83 | 234.53 |
2019-005312 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 04/06/2019 | B47712054 | PEDRO OLIVAR S.L. (TABERNA MARINERA) | 245.45 | 270.00 |
2019-005325 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 04/06/2019 | W0184081H | AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | 53.26 | 64.44 |
2019-005303 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 05/06/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
2019-005304 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 05/06/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
2019-005305 | SERVICIO | ALQUILER DE LOCALES | 05/06/2019 | 16798059D | JOSE ANTONIO ROYO SANZ | 520.71 | 531.13 |
2019-005322 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 05/06/2019 | W0184081H | AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | 384.30 | 465.00 |
2019-005324 | SUMINISTRO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 05/06/2019 | A50578772 | K-TUIN SISTEMAS INFORMATICOS S.A. | 2,813.71 | 3,404.59 |
2019-005326 | SUMINISTRO | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 05/06/2019 | W0184081H | AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | 780.51 | 944.41 |
2019-005336 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 05/06/2019 | 21515765R | BENJAMIN MARHUENDA GOMEZ (COMERCIAL MARHUENDA) | 517.00 | 625.57 |
2019-005346 | SERVICIO | TELEFONÍA | 05/06/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 61.56 | 74.49 |
2019-005347 | SERVICIO | TELEFONÍA | 05/06/2019 | A82009812 | ORANGE ESPAGNE S.A.U. | 550.81 | 666.49 |
2019-005355 | SERVICIO | ALQUILER DE VEHÍCULOS | 05/06/2019 | A80185051 | VOLKSWAGEN RENTING S.A. | 620.34 | 750.61 |
2019-005381 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 05/06/2019 | B37536794 | RC MARES VIRTUALES S.L. | 1,818.18 | 2,200.00 |
2019-005308 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 06/06/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 8.20 | 8.20 |
2019-005323 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/06/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 366.00 | 366.00 |
2019-005327 | SUMINISTRO | ANÁLISIS ENSAYOS CLÍNICOS | 06/06/2019 | B66341298 | DOCTOR SHOP ESPAÑA S.L. | 152.00 | 183.92 |
2019-005332 | SERVICIO | REPARACION MATERIAL FORMACION | 06/06/2019 | B81477259 | MEDICAL SIMULATOR S.L. | 538.63 | 651.74 |
2019-005345 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 06/06/2019 | B47008909 | EL CABALLO DE TROYA S.L. | 200.00 | 220.00 |
2019-005353 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 06/06/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 60.82 | 66.90 |
2019-005354 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 06/06/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | -60.82 | -66.90 |
2019-005314 | SERVICIO | GASTOS DE LIMPIEZA | 07/06/2019 | B42012757 | LIMPIEZAS URBION S.L. | 685.00 | 828.85 |
2019-005316 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/06/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 177.27 | 195.00 |
2019-005329 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/06/2019 | B65687733 | GEYSECO S.L. | 516.53 | 625.00 |
2019-005386 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 07/06/2019 | G80369341 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICION | 1,000.00 | 1,000.00 |
2019-005317 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/06/2019 | A82433996 | VIACARLA INVERSIONES S.A.U. (BARCELO OVIEDO CERVANTES) | 314.54 | 346.00 |
2019-005335 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 08/06/2019 | R2400043B | HOTEL REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO | 2,418.18 | 2,660.00 |
2019-005313 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/06/2019 | 16810139Z | ROBERTO PEÑA VALTUEÑA | 209.00 | 221.54 |
2019-005315 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/06/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 71.00 | 71.00 |
2019-005371 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 10/06/2019 | B42211805 | SORIANA DE RESTAURACION S.L (LA TABERNA DEL KIOSKO) | 109.09 | 120.00 |
2019-005344 | SERVICIO | TASAS ACREDITACIÓN CFC | 11/06/2019 | S4711001J | CONSEJERIA DE SANIDAD | 99.45 | 99.45 |
2019-005358 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 11/06/2019 | B24704769 | CASTRERIOS S.L. | 14,000.00 | 16,940.00 |
2019-005407 | SUMINISTRO | CONSUMIBLES INFORMÁTICA | 11/06/2019 | B47291687 | SUMINISTROS DE INFORMATICA CABALLERO S.L. | 217.00 | 262.57 |
2019-005350 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/06/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 4,307.42 | 4,307.42 |
2019-005352 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 12/06/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 85.36 | 93.90 |
2019-005360 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 12/06/2019 | A78304516 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A. | 456.82 | 502.50 |
2019-005356 | SUMINISTRO | APROVISIONAMIENTOS | 14/06/2019 | B42138446 | DISTRIBUCIONES NAVALPOTRO S.L. | 102.28 | 112.51 |
2019-005357 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 14/06/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 30.00 | 30.00 |
2019-005366 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 14/06/2019 | B42141176 | SORIADIS S.L. | 17.98 | 21.76 |
2019-005367 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 14/06/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
2019-005368 | SERVICIO | GASTOS DE DESPLAZAMIENTO | 14/06/2019 | A86868189 | RENFE VIAJEROS S.M.E. S.A. | 22.64 | 24.90 |
2019-005369 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/06/2019 | B65687733 | GEYSECO S.L. | 45.45 | 50.00 |
2019-005370 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/06/2019 | B65687733 | GEYSECO S.L. | 578.51 | 700.00 |
2019-005370 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/06/2019 | B65687733 | GEYSECO S.L. | 45.45 | 50.00 |
2019-005376 | SUMINISTRO | SUMINISTRO ELECTRICIDAD | 14/06/2019 | B83393066 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA S.L.U. | 117.86 | 142.61 |
2019-005445 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/06/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 1,520.00 | 1,672.00 |
2019-005445 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 14/06/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 321.49 | 389.00 |
2019-005359 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 15/06/2019 | B42177832 | SORIA ESCOLAR S.L. | 25.46 | 30.81 |
2019-005379 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 15/06/2019 | A47300892 | PREDIO 10 S.A. (HOTEL RIO HORTEGA) | 120.18 | 132.20 |
2019-005380 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/06/2019 | B87118543 | SECRETARIA FOREMERSA S.L. | 2,400.00 | 2,400.00 |
2019-005382 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 16/06/2019 | B47560131 | EYLO HOTELES S.L.U. (HOTEL GAREUS) | 498.18 | 548.00 |
2019-005397 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 17/06/2019 | W0281641A | LAERDAL MEDICAL AS | 2,375.00 | 2,873.75 |
2019-005361 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/06/2019 | A61895371 | ISS FACILITY SERVICES S.A. | 147.60 | 162.36 |
2019-005362 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/06/2019 | A61895371 | ISS FACILITY SERVICES S.A. | 420.00 | 462.00 |
2019-005383 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/06/2019 | G47581350 | FUNDACION PARA LA FORMACION COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE VALLADOLID | 1,000.00 | 1,000.00 |
2019-005396 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 18/06/2019 | B42193599 | RAMOS Y REMEDIOS S.L. (RESTAURANTE LA CEPA) | 90.00 | 99.00 |
2019-005348 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/06/2019 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 74.71 | 90.40 |
2019-005349 | SERVICIO | TELEFONÍA | 19/06/2019 | A82018474 | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U. | 45.70 | 55.30 |
2019-005378 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 19/06/2019 | B80728884 | TIEMPO DE VIAJAR S.L. | 57.91 | 63.70 |
2019-005385 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 20/06/2019 | G61421418 | FUNDACIO ACADEMIA DE CIENCIES MEDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARES | 348.00 | 348.00 |
2019-005377 | SUMINISTRO | CONSUMIBLES INFORMÁTICA | 21/06/2019 | W0184081H | AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | 236.72 | 286.43 |
2019-005384 | SUMINISTRO | MATERIAL DE LABORATORIO | 21/06/2019 | B82286857 | PSYMTEC MATERIAL TECNICO S.L. | 448.00 | 542.08 |
2019-005388 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/06/2019 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 345.00 | 417.45 |
2019-005389 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/06/2019 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 180.00 | 217.80 |
2019-005390 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/06/2019 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 120.00 | 145.20 |
2019-005391 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/06/2019 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 80.00 | 96.80 |
2019-005392 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/06/2019 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 200.00 | 242.00 |
2019-005393 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/06/2019 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 345.00 | 417.45 |
2019-005394 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/06/2019 | B47787783 | 03HACHE COMUNICACIÓN, S.L. | 200.00 | 242.00 |
2019-005421 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 21/06/2019 | B40522849 | TECH EDUCATION IBERIA S.L. | 1,950.00 | 2,359.50 |
2019-005432 | SERVICIO | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS | 24/06/2019 | A42009720 | TALLERES SEBAS S.A. | 255.19 | 308.78 |
2019-005456 | SUMINISTRO | CONSUMIBLES INFORMÁTICA | 24/06/2019 | W0184081H | AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | 138.02 | 167.00 |
2019-005493 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 24/06/2019 | B47635693 | LA PEQUEÑA VILLA 2008 S.L. | 68.18 | 75.00 |
2019-005387 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 25/06/2019 | Q3718001E | UNIVERSIDAD DE SALAMANCA | 480.00 | 480.00 |
2019-005395 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 25/06/2019 | A83052407 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | 8.00 | 8.00 |
2019-005398 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 25/06/2019 | 12406609H | EVANGELINA MARTIN LOZANO (LIBRERIA MOIRAS) | 31.73 | 33.00 |
2019-005455 | SUMINISTRO | CONSUMIBLES INFORMÁTICA | 25/06/2019 | W0184081H | AMAZON EU S.A.R.L. SUCURSAL EN ESPAÑA | 132.23 | 160.00 |
2019-005468 | SERVICIO | ASESORAMIENTO JURÍDICO | 25/06/2019 | B37334133 | ALT ADVOCATI S.L. | 200.00 | 242.00 |
2019-005406 | SUMINISTRO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/06/2019 | 16796740R | BLANCO SABORES DE SORIA (CARMEN ROMERA) | 363.63 | 400.00 |
2019-005427 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 26/06/2019 | FR36843714544 | ESCRS | 1,320.00 | 1,320.00 |
2019-005452 | SUMINISTRO | GASTOS EECC/INVESTIGACIÓN | 26/06/2019 | A48186415 | DOMINION INSTALACIONES Y MONTAJES S.A.U. | 14,990.00 | 18,137.90 |
2019-005694 | SERVICIO | ASESORAMIENTO JURÍDICO | 26/06/2019 | B37334133 | ALT ADVOCATI S.L. | 200.00 | 242.00 |
2019-005400 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 27/06/2019 | E37316247 | IDEM FOTOCOPIAS C.B. | 39.00 | 47.19 |
2019-005408 | SERVICIO | GASTOS INHERENTES CURSOS/PROYECTOS/CONGRESOS | 28/06/2019 | B47332820 | VIAJES DORAL, S.L. | 77.89 | 94.25 |
2019-005401 | SUMINISTRO | MATERIAL DE OFICINA | 30/06/2019 | A79206223 | LYRECO ESPAÑA S.A. | 53.24 | 64.42 |
2019-005402 | SERVICIO | MENSAJERÍA Y CORREOS | 30/06/2019 | B42218214 | OBETAGO TRANSPORTES Y MENSAJERIA S.L.U. | 220.91 | 267.30 |
2019-005410 | SUMINISTRO | GASÓLEO | 30/06/2019 | B42124065 | GAS HOME S.L. | 369.79 | 447.45 |
2019-005419 | SERVICIO | SEGURIDAD | 30/06/2019 | 16791073S | JESUS LISO HERRERO (CTELEC) | 246.53 | 298.30 |
2019-005431 | SERVICIO | SERVICIO DE AUDITORÍA | 30/06/2019 | B47622436 | CEACYL AUDITORES S.L.P. | 5,395.00 | 6,527.95 |
2019-005433 | SERVICIO | GASTOS DE LIMPIEZA | 30/06/2019 | B42012757 | LIMPIEZAS URBION S.L. | 1,201.65 | 1,454.00 |